Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Планирование развития киносети района. Эксплуатация сельской стационарной киноустановки. Планирование и расчет численности работников сельской стационарной киноустановки и годового фонда заработной платы. Расходы сельской стационарной киноустановки.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 27.04.2011. Сдан: 2011. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):



Министерство культуры Российской Федерации
Санкт - Петербургский Киновидиотехнический колледж
Курсовой проект
По предмету: «Организация и планирование на предприятиях отросли»
Тема: «Планирование развития и эксплуатации киносети района»
Работу выполнила Студентка группы Э-307
Шелепень Ольга
Санкт - Петербург 2011 год
Содержание
киносеть район расчет расходы
1. Планирование развития киносети района
1.1 Исходные данные для расчётов
1.2 Расчёт среднедействующего количества киноустановок и количества киноустановок на конец года
1.3 План развития киносети района
2. Планирование эксплуатации сельской стационарной киноустановки
2.1 Исходные данные для расчёта
2.2 Расчёт показателей «плата эксплуатации сельской стационарной киноустановки
2.3 План эксплуатации сельской стационарной киноустановки
3. Планирование численности работников сельской стационарной киноустановки и годового фонда заработной платы
3.1 Исходные данные для расчёта
3.2 Определение штатной численности работников киноустановки
3.3 Штатное расписание киноустановки
3.4 Расчёт годового фонда заработной платы и ЕСН
4. Планирование эксплуатационных расходов сельской стационарной киноустановки
4.1 Исходные данные для расчётов
4.2 Расчёты эксплуатационных расходов по статьям сметы
4.3 Смета эксплуатационных расходов
5. Сводный план эксплуатации киносети района
5.1 Укреплённый расчёт показателей сводного плана эксплуатации киносети района по видам киноустановок
6. Планирование расходов органам управления районной киносетью
Заключение и выводы
Список литературы
1. Планирование развития киносети района

1.1 Исходные данные для расчёта

№п/п
Наименование кино установок
Количество киноустановок на начало года
Количество киноустановок введённых в эксплуатацию в течение года
Количество выведенных из эксплуатации в течение этого года
1
2
3
4
5
I. Городская киносеть
1
Кинотеатр постоянно- действующих
1
-
-
2
Стационарные киноустановки с ограниченным режимом работы
7
2 с 1.05
1 с 1.11
3
Школьные кинотеатры
4
-
1 с 1. 07
Итого по разделу I
12
2
2
II. сельская киносеть
1
Стационарные киноустановки в сельских населённых пунктах
11
-

2 с 1.04

2 с 1.09
2
Школьные киноустановки
4
1 с 1.02
1 с 1.08
3
Кинопередвижки
3
-
-
Итого по разделу II
18
1
5
Всего по району
30
3
7

1.2 Расчёт показателей «плата эксплуатации сельской стационарной киноустановки

Годовой план развития киносети района составляется по утверждённой форме. Показатели плана развития рассчитываются по каждому виду киноустановки. Основными показателями плана являются : количество киноустановок на начало года, количество вводимых в эксплуатацию киноустановок, количество выводимых из эксплуатации киноустановок, среднедействующее количество киноустановок и количество киноустановок на конец года. Кроме этих показателей в плане развития указываются наличие зрительских мест в зрительных залах. Среднедействующее количество и количество киноустановок на конец года рассчитываются по формулам:

Кср.д = Кн.г + (?(К ввод * Мокс))/12 - (?(Квыв *Мбезв)/12

Ккг=Кн.г. +Кввод+Квывод (к/ц)

Где:

Кср - среднедействующее количество киноустановок;

Кнг - количество киноустановок на начало года;

Кввод - количество одновременно вводимых киноустановок;

М1 - количество месяцев отработанных каждой видимой киноустановкой до конца года;

Квывод - количество одновременно выводимых киноустановок;

М2 - количество месяцев, недоработанных каждой выводимой киноустановкой до конца года.

Среднедействующее количество киноустановок возможно определить так же путём суммирования числа киноустановок, работающих в каждом месяце периода, а затем делением этой суммы на число месяцев в периоде.

Расчёт движения киносети и среднедействующего количества киноустановок ведётся раздельно по видам киноустановок, а затем показатели суммируются по видам киносети (городская, сельская) и в целом по району. План развития киносети является важным документом, на базе которого разрабатываются планы эксплуатации киноустановок, штатные расписания, сметы эксплуатационных расходов и другие плановые документы. План развития киносети должен быть согласован с планами ввода в эксплуатацию кинотеатров и клубов, а также с планами остановок на ремонт кинотеатров и клубных помещений.

Расчёты:

I. Городская киносеть

1.Постоянно действующий кинотеатр

а) Кср=1

б) Ккг=1

2.Стационарные с ограниченным режимом работы

а) Кср=7+(2*8)/12-(1*2)/12=8,17

б) Кк.г=7+2-1=8

3. Школьные кинотеатры

а) Кср=4-(1*6)/12=3,5

б) Ккт=4-1=3

II. Сельская киносеть

1.Стационарные киноустановки в сельских населённых пунктах

а) Кср=11-(2*9)/12-(2*4)/12=8,83

б) Ккт=11-2-2=7

2.Школьные киноустановки

а) Кср=4+(1*11)/12-(1*5)/12=4,5

б) Ккт=4+1-1=4

3.Кинопередвижки

а) Кср=3

б) Ккт=3

1.3 План развития киносети района

№ п/п

Виды

установок
Движение киноустановок

Среднее

количество киноустановок

На начало

года
Ввод
Вывод

На конец

Года
киноустановок
места
Киноустановок
места
киноустановок
места
киноустановок
Места

Кино-

установки
Места
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
І. Городские киноустановки
1
Кинотеатры постоянные
1
400
-
-
-
-
1
400
1
400
2

Стационарные

киноустановки с

ограниченным

количеством дней

работ
7
1750
2
500
1
250
8
2000
8,17
2042,5
3
Киноустановки школьные
4
400
-
-
1
100
3
300
3,5
350
Итого по городу
12
2550
2
500
2
350
12
2700
12,67
2792,5
ІІ. Сельские киноустановки
1
Стационарные киноустановки в сельской местности
11
1320
4
480
-
-
7
840
8,83
1059,6
2
Киноустановки школьные
4
200
1
50
1
50
4
200
4,5
225
3
Кинопередвижки
3
-
-
-
-
-
3
-
3
-
Итого по селу
18
1520
5
530
1
50
14
1040
16,33
1284,6
Всего по району
30
4070
7
1030
3
400
26
3740
29
4077,1

2. Планирование эксплуатации сельской стационарной киноустановки

2.1 Исходные данные для расчёта

1. численность населения проживающего в зоне обслуживания киноустановки всего

1. Численность населения
Всего
1500
В том числе школьников
100
2. Средняя кинопосещаемость на 1го зрителя в год
Средняя всего
15 посещений в год
В том числе школьников
18 посещений в год
3.Количество мест в зрительном зале
120
4. Процент загрузки (заполнения) зрительного зала
По взрослым киносеансам
25%
По детским киносеансам
30%
5. Цена билета
По взрослым
30 рублей
По детским
10 рублей
6. тариф прокатной платы
20% от валового сбора
7. прочие доходы
Непланируются
8. количество рабочих дней киноустановки в год
204 экрано дня
9. Количество рабочих дней в месяц
17 экрано дней

2.2 Расчёт показателей плана эксплуатации сельской стационарной киноустановки

1. Планируем количество зрителей на год

Среднюю кинопосещаемость умножаем на количество жителей.

Всего: 1500*15=22500

Школьников: 100*18=1800

Взрослые: 22500-1800=20700

2. Планируем среднее количество зрителей на 1 киносеансе: Вместимость кинотеатра умножаем на соответствующий процент загрузки зала.

На взрослых сеансах: 120 * 25%=30

На детских сеансах: 120 * 30%=36

3. Планируем годовое количество киносеансов:

Плановое количество зрителей на год делим на соответствующее количество зрителей на одном киносеансе

Взрослые: 20700/30= 690

Детские: 1800/36= 50

Всего: 690+50=740

4. Планируем среднее число сеансов в день:

Количество сеансов делим на дни работы. Годовое количество взрослых на 204

Взрослых: 690/204=3,38

Детских: 50/204=0,25

Всего: 3, 38+0,25=3,63

5. Пропускная способность киноустановки.

Определяется умножением вместимости киноустановки на соответствующее годовое количество киносеансов.

Взрослые:120*690= 82800

Детские: 120*50=6000

Всего: 82800+6000=88800

6. Средний процент загрузки зала.

Рассчитывается делением общего количества зрителей на общую пропускную способность.

Взрослые 20700/88800=0,23

Детские1800/88800=0,02

Всего: 22 500/88800=0,25

7. Средняя цена кинопосещения:

Цср= (Ц взрослое* кол-во сеансов взрослых + Ц детск * количество сеансов дестск)/киносеансы в день всего

Цср=(30*690+10*50)/3,63=5840,22

7.Валовой сбор киноустановки планируется умножением количества зрителей на цену билетов.

Взрослых: 20700*30=621000

Детских:1800*10=18000

Всего:621000+18000=639000

9. Прокатная плата составляет 20% от общей суммы валового сбора

ПП=О,2 * валовой сбор всего

10. Прочие доходы - не планируются

Все остальные показатели плана эксплуатации досчитываются до

Показатель 13.

Результат работы определяется по формуле:

П13=П9.1+П10-П11-П12=639000-127800-156515=354685

Показатель 14.

Расходы на один сеанс

П12/4.1 =156515/740=211,5

Показатель 15.

Расходы на одного зрителя

П12/П7.1=150515/66=2371,44

2. 3 План эксплуатации сельской стационарной киноустановки

План эксплуатации является основным в кинотеатре, так как определяет всю его производственно-хозяйственную деятельность. Этот план можно сравнить с производственной программой промышленного предприятия. При его разработке необходимо исходить из задачи улучшения кинообслуживания населения и увеличения доходов от кино при наименьших расходах киносети. Это может быть достигнуто путём установления рационального режима работы, увеличения заполняемости залов, строгого соблюдения режима экономии и бережливости в расходовании средств на проведение киносеансов и другие.

План содержит эксплуатационные ( в основном - натуральные) и финансовые (стоимостные) показатели.

К эксплуатационным плановым показателям относятся: число мест в зрительном зале (вместимость), количество рабочих дней (экранодней), число киносеансов, пропускная способность, уровень заполняемости зрительного зала (процент загрузки) и количество зрителей (кинопосещений).

Финансовыми показателями плана эксплуатации кинотеатраявляются: средняя цена одного кинопосещения, валовой сбор денежных средств от продажи билетов на киносеансы, налог с доходов от демонстрации кинофильмов, прокатная плата, эксплуатационные расходы, эксплуатационная прибыль или эксплуатационный убыток.

План эксплуатации кинотеатра составляется на год(с распределением по кварталам) по определённой форме.

№ п/п
Наименование показателей
На год
1
2
3
1
Количество мест в зрительном зале (вместимость)
120
2
Количество рабочих дней кинотеатра (экранодней)
204
3
Среднее число киносеансов в день
3.1
Всего
3,63
3.2
Взрослые
3,38
3.3
Детские
0,25
4
Количество киносеансов в год
4.1
Всего
740
4.2
Взрослые
690
4.3
Детские
50
5
Пропускная способность киноустановки
5.1
Всего
88800
5.2
Взрослые
82800
5.3
Детские
6000
6.
Средний процент загрузки зала
6.1
Всего
0,25
6.2
Взрослые
0,23
6.3
Детские
0,02
7
Количество зрителей(посещений) на 1 киносеансе

7.1
Взрослые
30
7.2
Детские
36
8
Средняя цена кинопосещения на сеансах

8.1
Всего
5840,22
8.2
Взрослые
8.3
Детские
9
Валовой сбор от сеансов

9.1
Всего
639000
9.2
Взрослые
621000
9.3
Детские
18000
10
Прочие доходы

Не

учитываются
11
Прокатная плата
127800
12
Эксплуатационные расходы
156515
13
Результат работы(эксплуатационная прибыль или убыток)
354685
14
Расходы на 1 киносеанс
211,5
15
Расходы на 1 зрителя
2371,44
16.
Количество зрителей в год
16.1
Всего
22500
16.2
Взрослые
20700
16.3
Детские
1800

3. Планирование численности работников сельской стационарной киноустановки и годового фонда заработной платы

3.1 Исходные данные для расчёта

1.Количество сеансов в день всего, в том числе
Взрослых
3,38
Детских
0,25
2. количество рабочих дней киноустановки в месяц
17 экранодней
3. тип киноаппаратуры - КН-22
4. количество рабочих постов в киноаппаратной
2
5. затраты рабочего времени на:
А.Подготовку киноаппаратуры к работе
0,5 часа на 1 пост в день
Б.Изготовление и размещение кинорекламы
1,5 часа в день
В.Проверку фильмокопий
1 час в день
Г.Получение и отправка фильмокопий, сдача выручки
2 часа в день
Д.Продажа кинобилетов
0,5 часа на 1 киносеанс в день
Е.Составление и сдача отчётов за месяц
8 часов в месяц
Ж.Условная продолжительность киносеанса
2 часа
6. месячная норма рабочего времени на 1 работника
164 часа в месяц

3.2 Оопределение штатной численности работников киноустановки

Планируем месячный фонд рабочего времени для данной киноустановки.

А) на подготовку киноаппаратуры к работе:

0,5*2*17= 17

б) на подготовку размещение кинорекламы

1,5*17=25,5

в) на проверку фильмокопий

1*17=17

г) на получение и отправку фильмокопий, сдачу выручки

2*17=34

д) продажа кинобилетов

0,5*1*3,36=1,68

е) составление и сдача отчётов за месяц

ж) условная продолжительность киносеанса

3,63*17*2=123,42

Месячный фонд рабочего времени киноустановки составит:

17+25,5+17+34+1,68+8+123,42=226,6

Рассчитываем численность персонала с учётом месячной нормы времени на 1го работника:

226,6/164=1,5

3.3 Штатное расписание киноустановки

Киномеханик (штатных единиц)
1,5
Месячный оклад
4400
Месячный фонд заработной платы (рубли)
6600

3.4 Годовой фонд заработной платы и годовые взносы

Годовой фонд заработной платы составит:

6600*12=79200

Суммы страховых взносов:

Сумма страховых взносов равен годовой фонд заработной платы умножить на

34%*79200=26928

4. Планирование эксплуатационных расходов сельской стационарной киноустановки

4.1 Исходные данные для расхода

1. Киноустановка арендует помещение в сельском клубе. Арендная плата составляет 3% от годового валового сбора.

2. первоначальная стоимость оборудования (комплект на 2 поста) составляет 34300 рублей

3. стоимость поставки одной кинопрограммы 28 рублей

4. количество кинопрограмм за год - 204 кинопрограммы

Перейти к полному тексту работы



Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.