На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Курсовая работа по "Экономике связи"

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 09.07.2012. Сдан: 2010. Страниц: 12. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Министерство  Российской Федерации по связи и  информатизации 

Сибирский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики 

Межрегиональный центр переподготовки специалистов 
 
 
 

Дисциплина   

Экономика связи 
 

Курсовая  работа 
 
 
 
 

Выполнил: Слушатель Алексеев Александр Николаевич
Группа: ЭДВ-83 
 

Проверил:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009
ВАРИАНТ № 3
Исходные  данные:
Население – 920 тыс. чел.
Индекс изменения  населения на прогнозируемый период – 100,3%
Индекс инфляции – 12%
Прирост телефонной плотности – 10,7%
Удельные капитальные  вложения – 4,2 т. руб./ном  

Таблица 1б - Данные о развитии сети
Наименование  показателей  Прогнозируемый  период
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
1. Ввод  емкости на сети, номеров  8695 5379 2690 896
2.Общая  сумма инвестиций на развитие, тыс. руб. 37653 22591,8 11298 3763,2
   Таблица 2б - Данные о наличии телефонных аппаратов и их структура по группам потребителей
Наименование  показателей  Всего В том  числе 
Население Организации и  учреждения Таксофоны
    Количество телефонных аппаратов, единиц
    среднегодовое в текущем периоде
    ожидаемое на конец текущего периода
 
 
 
101,5 
128
95,61 4,87 1,02 
    Удельный вес прироста в прогнозируемом периоде по группам потребителей, %
100,0 95,3 3,6 1,1
   
Таблица 3б - Данные о доходах в текущем периоде
(тыс.  руб.)
Наименование  показателей  Всего В том  числе 
Население с учетом НДС  Организации без  НДС 
 I. Вид доходов 
    Абонементная  плата 
    Установка и перестановка
    Сбор с таксофонов с НДС
    Прочие доходы с НДС
    5.      Внереализа-ционные до-ходы т. руб. без ндс
  38500 20800
6875,2
3746,1 

 
 
 
15100 420 
 

 
1831,7 

II. Среднегодовая  плата за установку в текущем  периоде    2,000  
 
Таблица 4б - Данные о численности работников основной деятельности
Наименование  показателей Ожидаемая в  текущем периоде 
1. Среднесписочная  численность работников, ед. 925,6
2. Среднесписочная  численность производственных работников, ед. 805,272
3. Численность  работников на начало прогнозируемого  периода, ед. 937
4. Выбытие  работников в прогнозируемом периоде
    I квартал
    II квартал
    III квартал
    IV квартал
 
 
2 4
5
2
    

Таблица 5б - Данные о стоимости производственных фондов в текущем периоде
Наименование  показателей  Вид производственных фондов
Основные  производственные фонды  Нормируемые остатки  оборотных средств 
1. Среднегодовая  стоимость, ожидаемая в текущем  периоде, тыс. руб.  721800 25256
2. Стоимость  на начало прогнозируемого периода,  тыс. руб.  736400 25774
3. Выбытие  основных фондов в прогнозируемом  периоде, тыс. руб.
    III квартал
    IV квартал
 
 
  10400
10200
 
    
 
 
 

Таблица 6б - Данные о затратах на эксплуатацию и реализацию услуг связи
Наименование  показателей  Статьи  затрат
ФОТ Амортизационные отчисления Материалы и  запчасти Электро-энергия  Прочие 
Ожидаемые затраты в текущем периоде, тысяч  рублей 9993,7 38159,2 2576,9 2235,4 14423,5
 
 
 
Общие исходные данные
      Индекс инфляции – 13 %
      Годовая норма дисконта –…..%
      ММОТ в соответствии с законодательством –….. руб.
      Удельный вес материальных затрат, облагаемых НДС и входящих в состав прочих затрат в текущем периоде – 30%
      Удельный вес оборотных средств в общей стоимости ОПФ – 3,5%
      Коэффициент перевода капвложений в основные фонды – 0,97
      Активная часть стоимости ОПФ – 85%
      Удельный вес работников основной деятельности, занятых непосредственно обслуживанием средств связи в общей численности работников – 87%
    
 

Таблица 1а - Данные о структуре сети по группам потребителей
Показатели  Всего в том  числе 
население организации таксофоны
1.Удельный вес телефонных аппаратов в текущем году по группам потребителей, % 100,0 94,2 4,8 1,0
2 Удельный  вес прироста телефонных аппаратов  в прогнозируемом году по группам  потребителей, % 100,0 95,3 3,6 1,1
    

Таблица 2а - Данные о выбытии работников
Показатели  Количество 
Выбытие работников в прогнозируемом периоде, ед.:
    I квартал
    II квартал
    III квартал
    IV квартал
 
2 4
5
2
 
 
 
 
 
 
Содержание
      Объем услуг и показатели развития........................................         
 
        Доходы  от основной деятельности...........................................
 
          Персонал и оплата труда......................................................
 
        Производственные  фонды..................................................
 
        Затраты на производство и реализацию услуг  связи..............
 
        Прибыль и рентабельность. ……………………………………..
 
        Показатели  эффективности производства и инвестиций.............
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Планирование объема  услуг и развития  сети связи
В разделе рассчитываются следующие показатели развития сети связи:
      телефонная плотность на сети;
      ввод емкости в прогнозируемом периоде и необходимые для этого капитальные вложения;
      количество телефонных аппаратов на конец прогнозируемого периода.
 
Телефонную плотность  в текущем и плановом периоде  на сто жителей, следует определить по формуле (1.1)
 

где Niкг- общее количество телефонных аппаратов на конец текущего (планового) периода, тыс. аппаратов;
Нi - население в текущем (плановом) году, тыс. человек.

по условию  прирост телефонной плотности – 10,7%
ТПж пл = 13,9*1,107=15,4ед 

Количество аппаратов  на конец планового периода, формула (1.2)

где ТПжпл – телефонная плотность на 100 жителей;
Iнас – индекс изменения населения.
Нпл = 920*1,03 = 947,6 тыс. чел.
                                                     
     Прирост телефонных аппаратов в плановом году определяется как разность между  количеством телефонных аппаратов  на конец планового года и количеством  телефонных аппаратов на конец текущего года.
145930 –  128000 = 17930 ед.
     Распределение прироста телефонной емкости в прогнозируемом периоде по кварталам производится в следующем соотношении: 1 квартал  – 50%, 2 квартал - 30%, 3 квартал – 15% и 4 квартал – 5%.
     1кв - 17930 * 0,5 = 8965 тел. апп.
     2кв - 17930 * 0,3 = 5379 тел. апп.
     3кв - 17930 * 0,15 = 2690 тел. апп.
     4кв - 17930 * 0,05 = 896 тел. апп.                                                                                   
     Затем на основании данных о приросте телефонных аппаратов по кварталам в прогнозируемом периоде и удельным капитальным затратам на ввод одного номера определяется общая сумма инвестиций на развитие сети.
     1кв - 4,2 * 8965 = 37653 т.руб
     2 кв – 4,2 * 5379 = 22591.8 т.руб
     3 кв – 4,2 * 2690 = 11298 т.руб
     4 кв – 4,2 * 896 = 3763,2 т.руб
Результаты расчета сводятся в таблицу 1.1.
Таблица 1.1 –  Расчетные данные о развитии сети
Наименование  показателей Прогнозируемый  период
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Всего
Ввод  емкости на сети, номеров 8695 5379 2690 896 17930
Сумма инвестиций на развитие, тыс. руб. 37653 22591,8 11298 3763,2 75306
 
     Количество  основных телефонных аппаратов по группам  потребителей в текащем году рассчитаем согласно данных согласно таблицы 1а.
     Nтг.нас.=128000*0,942=120576 апп.
     Nтг.орг=128000*0,048=6144 апп.
     Nтг.такс.=128000*0,01=1280ед. 

     Количество  основных телефонных аппаратов по группам  потребителей в плановом году рассчитывается по формуле (1.3)

где D Nпл - прирост телефонных аппаратов в плановом году, аппаратов;
di – удельный вес прироста телефонных аппаратов по группам потребителей, %.
                       
                       
                       
                     
Результаты расчетов по первому разделу сводятся в  таблицу 1.2.  
 

Таблица 1.2 - План-прогноз  развития сети связи
Показатели  Текущий год  Прогноз на следующий год  Изменение
Абсолютное  Относительное
1.Количество  аппаратов на конец года, аппаратов  128000 145930 17930 14%
2.То  же у населения  120576 139071 18495 15,3%
3.То  же у организаций  6144 5254 -890 -17%
4.Количество  таксофонов, тыс. единиц  1,280 1,605 0,325 25%
5.Телефонная плотность на 100 жителей 13,9 15,4 1,5 10,7%
6.Количество  таксофонов на 1000 жителей 10 11 1 10%
 
2. Доходы от основной  деятельности
В данном разделе  рассчитываем следующие показатели:
      доходы в виде абонементной платы от населения с учетом и без учета НДС;
      то же для организаций;
      доходы в виде сбора с таксофонов;
      доходы за установку телефонных аппаратов;
      прочие доходы.
Среднегодовой прирост телефонных аппаратов и  таксофонов в плановом периоде (D Nпл), а также их среднегодовое количество (Nпл) определяется по формулам планирования услуг выраженных каналами (техническими устройствами) связи.
Nпл = N1.01 ± D N
Среднегодовой прирост (D ` N ) в зависимости от сроков ввода технических устройств в эксплуатацию определяется по-разному:
при поквартальном вводе: D ` N = (3,5D N 1 + 2,5D N 2 + 1,5D N 3 + 0,5D N 4) / 4,
где D N 1,2,3,4 - число технических устройств, вводимых в эксплуатацию в соответствующем квартале планового года;
3,5-0,5 - числовые коэффициенты учитывают время их работы в кварталах;
D N i - число технических устройств, вводимых в эксплуатацию в i-м месяце года;
ni - число полных месяцев работы от момента ввода до конца года.
? =(3.5*8695+2.5*5379+1.5*2690+0.5*869)/4=
                                                  (30432.5+13447.5+4035+1303.5)/4=12305 апп.
пл =128000+12305=140305 апп.
Население: 140305*0,953=133711 апп.
Организации: 140305*0,036=5051 апп.
Таксофоны: 140305*0,011=1543 ед.  

Средняя абонементная плата для населения и организаций в текущем периоде определяется как частное от деления доходов от абонементной платы по соответствующей группе потребителей на среднегодовое количество телефонных аппаратов по той же группе.
С учётом НДС. Население: 38500/95,61=402,68  руб. Организации: 3100,62*1,18 = 3658,73 руб. Сбор с таксофонов:  6875,2/1,02=6740,39 руб
Без учёта НДС. Население: 402,68-402,68*0,18 = 330,2 руб. Организации: 15100/4,87 = 3100,62 руб. Сбор с таксофонов: 6740,39-6740,39*0,18 = 5527,12 руб.
Доходы  от абонементной платы в текущем года.
С учётом НДС. Население: 38500000 руб., Организации: 15100000 * 1,18 = 17818000 руб. Сбор с таксофонов: 6875200 руб
Без учёта НДС. Население: 38500000 – 38500000*0,18 = 31570000 руб. Организации: 15100000 руб. Сбор с таксофонов: 6875200 – 6875200 * 0,18 = 5637664 руб.
Доходы  от абонементной платы в прогнозируемом году.
 Определяются по каждой группе потребителей исходя из средней абонементной платы по i-ой группе потребителей, количества абонентов, в текущем периоде с учетом индекса повышения цен (инфляции).
С учётом НДС. Население:   402,678  *133711* 1,13 = 60842000 руб., Организации: 3658,73 * 5051* 1,13 = 20882677 руб. Сбор с таксофонов: 6740,39*1543*1,13=11752477 руб.  
Без учёта НДС. Население: 330,2*133711*1,13=49891050,59 руб. Организации: 3100,62*5051*1,13=17697191,73 руб. Таксофоны: 5527,12*1543*1,13=9637031,16 руб.
Разовые доходы за установку  телефонов рассчитываются на основании сложившейся среднегодовой платы в текущем периоде, индекса повышения цен и количества устанавливаемых телефонов по категориям потребителей
В текущем году.
С учётом НДС. Население: по условию 20800000 руб. Организации: 420000*1,18=495600 руб
Без учёта НДС. Население: 20800000-20800000*0,18=17056000 руб. Организации: по условию 420000 руб.
В плановом году.
С учётом НДС. Население 2000*1,13*18495=41798700 руб. Организации: в плановом году ожидаетс отсев 890 аппаратов.
Без учёта НДС. Население (2000-2000*0,18)*1,13*18495=34274934 руб. 

Прочие  доходы определяются на основе сложившегося их удельного веса в текущем периоде в общих доходах (исключая доходы от установок телефонов).
Общие доходы в Т.П : 38500 + 6875,2 + 3746,1 + 15100 + 1831,7 = 66053 тыс. руб.
Удельный вес пр.доходов в Т.П:   3746,1/66053*100 = 5,67%
Прочие доходы без НДС:     3746,1 – 3746,1*0,18=3071,8 т. руб.
Прочие доходы в ПП без НДС: 77225,27*0,0567=4378,67 т. руб.
Далее производим расчет налога на добавленную стоимость от доходов, полученных от абонементной платы по каждой группе потребителей, от доходов за установку телефонов, от прочих доходов. Налог на добавленнуы стоймость составляет 18% от дохода.
Результаты всех расчетов доходов в прогнозируемом периоде сводятся в таблицу 2.1 

Таблица 2.1 - План - прогноз доходов от основной деятельности
Показатели  НДС, тыс. руб. Доходы  без НДС, тыс.руб Изменение доходов.
Ожидае мый прогноз ожидаемые прогноз тысяч рублей %
1. Доходы в виде абонементной  платы:  9648 12165,88 46670,00 67588,24 20918,24 31
    от населения
6930 8980,389 31570,00 49891,05 18321,05 37
    от    организаций
2718 3185,494 15100,00 17697,19 2597,19 15
2. Сбор  с таксофонов  1014,779 1734,665 5637,66 9637,03 3999,37 42
3. Установка телефонов:  3145,68 6169,488 17476,00 34274,934 16798,93 49
    населению
3070,08 6169,488 17056 34274,934 17218,93 50
    организациям
75,6 0,0 420,000 0,0 -420,000 0,0
4. Прочие доходы  552,924 788,341  3071,8 4379,67 1307,87  30
Всего 14361,383 32164,886 72855,46  125516,234 52661,23 42 
 
Внереализационные доходы планируются путем умножения  доходов от внереализационных операций в текущем периоде на коэффициент инфляции. 
1831,7*1,13 = 2069,821 тыс.  руб. 
 

        3. Персонал и оплата  труда
Основными показателями раздела являются:
      среднесписочная численность работников основной деятельности;
      фонд оплаты труда работников основной деятельности;
      среднегодовая оплата труда работников основной деятельности;
      производительность труда работников основной деятельности.
Расчет среднесписочной  численности работников на прогнозируемый период проводится по формуле (3.1)
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.